重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2024年度审计机构,根据《国有企业MK体育官网下载入口,、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会对信永中和在2024年度的审计工作情况履行监督职责,具体情况如下:一、2024年年审会计师事务所基本情况
截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
拟签字项目合伙人:阳伟先生,2005年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人:李云虹女士,2001年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师:杨春梅女士,2015年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。
第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第九次会议和2023年年度股东大会,均审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,信永中和对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允的反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,信永中和结合公司的实际经营情况和所在行业特点,依据审计范围、内外部经济环境及会计政策的变化,制定了覆盖面较广、针对性较强的审计工作方案。并在审计委员会上针对服务团队、工作安排、关注重点、关键审计事项、审计独立性等与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查,MK体育官网下载入口,认为其具备继续为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2024年4月16日,公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了续聘信永中和审计机构的议案。
(二)2025年1月10日,公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度外部审计计划的议案》,审计委员会与信永中和负责审计工作的会计师就2024年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通,同意信(三)2025年4月17日,公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议,审议了2024年度审计报告、内部控制审计报告的相关议案,与信永中和会计师进行了沟通,对2024年度审计工作完成情况、审计委员会关注事项等进行了沟通,审计委员会成员听取了信永中和关于审计完成情况、审计过程中发现的问题等事项的汇报。
董事会审计委员会认为,信永中和具备开展上市公司审计业务的相关资质和执业能力,在为公司提供审计服务的过程中,能够做到勤勉尽责、恪尽职守,遵守独立、客观、公正的职业准则,及时、准确、客观MK体育官网下载入口,、公正地出具了相关审计报告,较好地完成了2024年度财务报表和内部控制审计工作。
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